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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5756 Data de lançamento: 14/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ARAME QUEIMADO 9,99 59,94
60.00 VERGALHÃO DE AÇO 1/2" (BARRA 12 MTS) CA-50 49,80 2.988,00
45.00 VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60 6,49 292,05
20.00 VERGALHÃO DE AÇO 3/8" (BARRA 12 MTS) Ca-50 35,75 715,00
3.50 TABUA DE PINUS DE 30CM X 2,5CM X 5,5 METROS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº243/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2892/2019. 850,00 2.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2019 ARAME QUEIMADO VERGALHÃO DE AÇO 1/2" (BARRA 12 MTS) CA-50 VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60 VERGALHÃO DE AÇO 3/8" (BARRA 12 MTS) Ca-50 TABUA DE PINUS DE 30CM X 2,5CM X 5,5 METROS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº243/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2892/2019. 7.029,99
22/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25550612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.945,14
26/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25627421; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.084,85
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5756/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.945,14
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5756/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.084,85
TOTAL 7.029,99 7.029,99 7.029,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.