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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5800 Data de lançamento: 15/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 22/08/2019, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 31/2019. 0,00 775,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2019 PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 22/08/2019, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 31/2019. 775,25
15/08/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 775,25
22/08/2019 Pagamento de Empenho 5800/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 775,25
TOTAL 775,25 775,25 775,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.