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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDITORA POSITIVO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 585 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 LIVROS PARA GRUPO 1 324,00 9.396,00
29.00 LIVROS PARA GRUPO 12 324,00 9.396,00
32.00 LIVROS PARA GRUPO 13 398,00 12.736,00
57.00 LIVROS PARA GRUPO 4, PARA SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº316/2019. 398,00 22.686,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 LIVROS PARA GRUPO 1 LIVROS PARA GRUPO 12 LIVROS PARA GRUPO 13 LIVROS PARA GRUPO 4, PARA SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº316/2019. 54.214,00
25/03/2019 Conforme DANFE Nº 2/1122531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 30.831,50
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2019 - REF. ABRIL/2019 EDITORA POSITIVO LTDA - 74800 30.831,50
11/06/2019 Conforme DANFE Nº 2/1125225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.671,50
27/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.671,50
15/07/2019 Conforme DANFE Nº 2/1127903; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11.442,50
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.442,50
24/10/2019 Conforme DANFE Nº 2/1132041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 99,50
24/10/2019 Conforme DANFE Nº 2/1132082; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.373,00
07/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.472,50
11/11/2019 ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº52/2019-SMECDT, ANEXO -796,00
TOTAL 53.418,00 53.418,00 53.418,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.