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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5852 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 BUDESONIDA 50 MCG 16,99 679,60
100.00 DICLOFENACO GEL 5,29 529,00
13500.00 CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG 0,90 12.136,50
1020.00 ESCITALOPRAM 20 MG 0,45 459,00
510.00 RISPERIDONA 3MG 0,21 105,72
600.00 OXCARBAMAZEPINA 600MG 0,88 528,00
1500.00 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2955/2019. 0,22 326,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 BUDESONIDA 50 MCG DICLOFENACO GEL CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG ESCITALOPRAM 20 MG RISPERIDONA 3MG OXCARBAMAZEPINA 600MG BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2955/2019. 14.764,67
29/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/12843; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 14.764,67
12/09/2019 Pagamento de Empenho 5852/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.764,67
TOTAL 14.764,67 14.764,67 14.764,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.