Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
130.00 |
SANDUICHE COM PÃO DE 25 G, PRESUNTO E QUEIJO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº319/2019. |
1,75 |
227,50 |
10.00 |
BISCOITO DOCE TIPO ROSCA SABORES MILHO E MAIZENA, EMBALAGEM COM 500G |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
SANDUICHE COM PÃO DE 25 G, PRESUNTO E QUEIJO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº319/2019. BISCOITO DOCE TIPO ROSCA SABORES MILHO E MAIZENA, EMBALAGEM COM 500G |
327,50 |
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28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23094542; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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327,50 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2019
SENIO ERTHAL - ME - 12 |
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327,50 |
TOTAL |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.