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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5901 Data de lançamento: 21/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SONORIZAÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DA 23ª FESTA TRADICIONAL POLONESA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/08/2019, CFE. APROVADO PELA LEI Nº2384/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3000/2019. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2019 SONORIZAÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DA 23ª FESTA TRADICIONAL POLONESA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/08/2019, CFE. APROVADO PELA LEI Nº2384/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3000/2019. 950,00
26/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/32; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 950,00
12/09/2019 Pagamento de Empenho 5901/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.