Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO DE 2019. |
124.983,39 |
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23/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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124.983,39 |
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23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF 13o SAL. RESC., Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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8,95 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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504,93 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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525,00 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13º Sal Rescisão, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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700,19 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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1.305,96 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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6.519,73 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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9.775,84 |
23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB |
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13.250,26 |
27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 6217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.392,53 |
TOTAL |
124.983,39 |
124.983,39 |
124.983,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.