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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DECIO DANIELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 622 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 20/02/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 07/2018. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 20/02/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 07/2018. 150,00
11/02/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2019 DECIO DANIELLI - 1244 150,00
28/02/2019 ANULAÇÃO PARCIAL VALOR NÃO GASTO -22,54
28/02/2019 ANULAÇÃO PARCIAL VALOR NÃO GASTO -22,54
28/02/2019 ANULAÇÃO PARCIAL VALOR NÃO GASTO -22,54
TOTAL 127,46 127,46 127,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.