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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEONIR JOSÉ XAVIER DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 626 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS NO DIA 11/02/2019, ACOMPANHAR REVISAO DA RETROESCAVADEIRA Nº165, JUNTO EMPRESA TRATORSUL. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS NO DIA 11/02/2019, ACOMPANHAR REVISAO DA RETROESCAVADEIRA Nº165, JUNTO EMPRESA TRATORSUL. 32,00
11/02/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 32,00
21/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2019 CLEONIR JOSÉ XAVIER DE ALMEIDA - 72141 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.