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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6284 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SANDUICHE NATURAL CONTENDO: PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3024/2019. 2,29 34,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 SANDUICHE NATURAL CONTENDO: PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3024/2019. 34,35
28/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25681185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 34,35
12/09/2019 Pagamento de Empenho 6284/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,35
TOTAL 34,35 34,35 34,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.