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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Data de lançamento: 26/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA PARA MICROONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3039/2019. 539,24 539,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2019 MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA PARA MICROONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3039/2019. 539,24
16/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/25874637; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 539,24
31/10/2019 Pagamento de Empenho 6337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 539,24
TOTAL 539,24 539,24 539,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.