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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA 03444516070

Dados do Empenho
Número do empenho: 6351 Data de lançamento: 26/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO DA REDE DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3053/2019. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2019 SERVIÇO DE CONSERTO DA REDE DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3053/2019. 450,00
13/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 450,00
26/09/2019 Pagamento de Empenho 6351/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.