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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6362 Data de lançamento: 27/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 05 KG, PARA PREPARO DE ALMOÇO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3065/2019. 48,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2019 CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 05 KG, PARA PREPARO DE ALMOÇO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3065/2019. 96,00
30/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/3328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 48,00
09/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/3347; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 48,00
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6362/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,00
26/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6362/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.