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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE VISTORIA DOS VEICULOS PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, IPJ-4873, I IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº352/2019. 50,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE VISTORIA DOS VEICULOS PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, IPJ-4873, I IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº352/2019. 550,00
26/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 550,00
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 MAXIMINO CAMPAGNOLO - 3239 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.