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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6506 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA 5/8 13 FUROS - 232-70-12143 530,00 1.060,00
22.00 PARAFUSO DE LAMINA 5/8 COD. (232-70-12450) 2,60 57,20
22.00 PORCA DE LAMINA 23-70-12480 1,75 38,50
10.00 PARAFUSO CANTO DA LAMINA 232-70-12460 3,20 32,00
10.00 PORCA PARAFUSO DE CANTO 232-70-12480 PRA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3143/2019. 1,75 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 LAMINA 5/8 13 FUROS - 232-70-12143 PARAFUSO DE LAMINA 5/8 COD. (232-70-12450) PORCA DE LAMINA 23-70-12480 PARAFUSO CANTO DA LAMINA 232-70-12460 PORCA PARAFUSO DE CANTO 232-70-12480 PRA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3143/2019. 1.205,20
16/09/2019 Conforme DANFE Nº 4/5204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.205,20
03/10/2019 Pagamento de Empenho 6506/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.205,20
TOTAL 1.205,20 1.205,20 1.205,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.