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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6521 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BROCA AÇO RAPIDO 10,00 MM 17,78 53,34
3.00 BROCA AÇO RAPIDO 8,00 MM 11,04 33,12
3.00 BROCA AÇO RAPIDO 7,00 MM 8,10 24,30
3.00 BROCA AÇO RAPIDO 6,00 MM 5,55 16,65
3.00 BROCA AÇO RAPIDO 4,00 MM, PARA OFICINA DA SMOPT, SUPRINDO NECESSIDADES URGENTES ATE QUE SE FINALIZE PROCESSO LICITATORIO, JA EM ANDAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3156/2019. 2,55 7,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 BROCA AÇO RAPIDO 10,00 MM BROCA AÇO RAPIDO 8,00 MM BROCA AÇO RAPIDO 7,00 MM BROCA AÇO RAPIDO 6,00 MM BROCA AÇO RAPIDO 4,00 MM, PARA OFICINA DA SMOPT, SUPRINDO NECESSIDADES URGENTES ATE QUE SE FINALIZE PROCESSO LICITATORIO, JA EM ANDAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3156/2019. 135,06
18/12/2019 ANULAÇÃO TOTAL CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº75/2019-SMOPT, ANEXO. -135,06
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.