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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6524 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO MONITOR DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO SPpO2 ALIMENTADO POR BATERIA, PARA ESFs CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3159/2019. 54,30 108,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO MONITOR DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO SPpO2 ALIMENTADO POR BATERIA, PARA ESFs CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3159/2019. 108,60
12/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 108,60
17/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2019 DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP - 5860 108,60
TOTAL 108,60 108,60 108,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.