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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 SABONETE 1,00 70,00
70.00 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 2,00 140,00
20.00 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR VERDE/AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE 1,30 26,00
2.00 VASSOURA PARA GARI 40 CM - TIPO ESCOVÃO, PARA REPASSE AO PRESIDIO DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº1859/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº45/2019, MES 01/2019. 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 SABONETE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR VERDE/AMARELA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE VASSOURA PARA GARI 40 CM - TIPO ESCOVÃO, PARA REPASSE AO PRESIDIO DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº1859/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº45/2019, MES 01/2019. 250,00
16/01/2019 Conforme DANFE Nº 1/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 250,00
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2019 DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.