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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6601 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
480.00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,4M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,045M DE PAREDE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO, REMENDOS E CONSTRUÇÕES DE BUEIROS E GALERIAS, CFE. PP Nº29/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº38/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3211/2019. 27,50 13.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,4M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,045M DE PAREDE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO, REMENDOS E CONSTRUÇÕES DE BUEIROS E GALERIAS, CFE. PP Nº29/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº38/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3211/2019. 13.200,00
23/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/25963192; 890/26029237; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.600,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.600,00
15/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26220175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.300,00
28/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26415326; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.300,00
31/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.300,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.300,00
TOTAL 13.200,00 13.200,00 13.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.