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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6614 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAUL E ELET.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA D AGUA SUBMERSA COM AS CARACTERISTCAS MINIMAS DE 22 ESTÁGIOS, 45 HP, 380 W, TRIFÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA COMUNIDADES DE DOM JOSE, VOLTA GRANDE, ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, E TAQUARUÇU, CFE. PP Nº42/2019, CONTRATO Nº288/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3216/2019. 16.819,00 16.819,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 BOMBA D AGUA SUBMERSA COM AS CARACTERISTCAS MINIMAS DE 22 ESTÁGIOS, 45 HP, 380 W, TRIFÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA COMUNIDADES DE DOM JOSE, VOLTA GRANDE, ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSE, E TAQUARUÇU, CFE. PP Nº42/2019, CONTRATO Nº288/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3216/2019. 16.819,00
13/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/1856; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 16.819,00
26/09/2019 Pagamento de Empenho 6614/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.819,00
TOTAL 16.819,00 16.819,00 16.819,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.