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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6615 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAUL E ELET.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA D AGUA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO, 5,5HP , 55 ESTÁGIOS, TRIFÁSICA PARA DSTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO INFORMAL DA AGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº2263/2018, ALTERADA PELA LEI Nº2368/2019, CFE. PP Nº42/2019, CONTRATO Nº288/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3217/2019. 5.514,00 5.514,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 BOMBA D AGUA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO, 5,5HP , 55 ESTÁGIOS, TRIFÁSICA PARA DSTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO INFORMAL DA AGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº2263/2018, ALTERADA PELA LEI Nº2368/2019, CFE. PP Nº42/2019, CONTRATO Nº288/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3217/2019. 5.514,00
13/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/1857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.514,00
26/09/2019 Pagamento de Empenho 6615/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.514,00
TOTAL 5.514,00 5.514,00 5.514,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.