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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6617 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 BRITA Nº 02 49,67 4.470,30
80.00 PÓ DE BRITA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3219/2019. 59,82 4.785,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 BRITA Nº 02 PÓ DE BRITA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3219/2019. 9.255,90
16/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/1532; 1/1533; 1/1538; 1/1536; 1/1537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.807,20
23/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/1540; 1/1543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.914,24
30/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/1554; 1/1566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.617,22
03/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6617/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.807,20
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6617/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.914,24
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6617/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.617,22
23/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/1592; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 927,81
23/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/1585; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 981,65
07/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6617/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.909,46
23/12/2019 ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº100/2019-SMOPT, ANEXO -7,78
TOTAL 9.248,12 9.248,12 9.248,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.