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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6648 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUVA DE AÇO 8MM 1,65 9,90
1.00 MANGUEIRA 40,00 40,00
12.00 TERMINAL ELETRICO 1,00 12,00
1.00 CARGA DE GÁS 160,00 160,00
1.00 CARGA DE OLEO 40,00 40,00
1.00 RELE ELETRONICO 64,00 64,00
12.00 CINTA PLASTICA 1,00 12,00
2.00 RELE ELETRONICO 30,00 60,00
2.00 SOQUETE TS20, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DINAPAC CH44, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3242/2019. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 LUVA DE AÇO 8MM MANGUEIRA TERMINAL ELETRICO CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO RELE ELETRONICO CINTA PLASTICA RELE ELETRONICO SOQUETE TS20, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DINAPAC CH44, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3242/2019. 437,90
15/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 437,90
23/10/2019 Pagamento de Empenho 6648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 437,90
TOTAL 437,90 437,90 437,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.