Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6648 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LUVA DE AÇO 8MM |
1,65 |
9,90 |
1.00 |
MANGUEIRA |
40,00 |
40,00 |
12.00 |
TERMINAL ELETRICO |
1,00 |
12,00 |
1.00 |
CARGA DE GÁS |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
RELE ELETRONICO |
64,00 |
64,00 |
12.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
12,00 |
2.00 |
RELE ELETRONICO |
30,00 |
60,00 |
2.00 |
SOQUETE TS20, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DINAPAC CH44, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3242/2019. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2019 |
LUVA DE AÇO 8MM MANGUEIRA TERMINAL ELETRICO CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO RELE ELETRONICO CINTA PLASTICA RELE ELETRONICO SOQUETE TS20, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DINAPAC CH44, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3242/2019. |
437,90 |
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15/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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437,90 |
|
23/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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437,90 |
TOTAL |
437,90 |
437,90 |
437,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.