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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6671 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS FR 995,58 995,58
2.00 DISCO DE FREIO DIANT N DUCATO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2019. 455,00 910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 PASTILHAS FR DISCO DE FREIO DIANT N DUCATO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2019. 1.905,58
22/10/2019 Conforme DANFE Nº 0/65684; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.905,58
31/10/2019 Pagamento de Empenho 6671/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.905,58
TOTAL 1.905,58 1.905,58 1.905,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.