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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6673 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CUTURNO DE SEGURANÇA C/ CADARÇO Nº39 - PARA USO EM INSTALÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS. 165,50 165,50
1.00 CALÇA PARA ELETRICISTA NR 10. Nº 44 OU G 175,50 175,50
1.00 JALECO MANGA LONGA PARA ELETRICISTA NR 10. TAMANHO G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3265/2019. 189,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 CUTURNO DE SEGURANÇA C/ CADARÇO Nº39 - PARA USO EM INSTALÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS. CALÇA PARA ELETRICISTA NR 10. Nº 44 OU G JALECO MANGA LONGA PARA ELETRICISTA NR 10. TAMANHO G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3265/2019. 530,00
26/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/831; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 530,00
10/10/2019 Pagamento de Empenho 6673/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.