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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASSOURA PARA O JARDIM METÁLICA COM NO MÍNIMO 18 DENTES, COM CABO PALHETA REGULÁVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 M. MATERIAL DA VASSOURA: ARAME DE AÇO, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº263/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3270/2019. 16,90 16,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 VASSOURA PARA O JARDIM METÁLICA COM NO MÍNIMO 18 DENTES, COM CABO PALHETA REGULÁVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 M. MATERIAL DA VASSOURA: ARAME DE AÇO, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº263/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3270/2019. 16,90
19/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/3393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 16,90
03/10/2019 Pagamento de Empenho 6704/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16,90
TOTAL 16,90 16,90 16,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.