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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6745 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIP DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEIRA VEICULAR INFANTIL, PARA CRIANÇAS DE 09 A 36 KG, CINTO 3 PONTOS, ASSENTO DE ELEVAÇÃO, REGULÁVEL, SELO INMETRO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 14400, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº275/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3300/2019. 278,00 278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 CADEIRA VEICULAR INFANTIL, PARA CRIANÇAS DE 09 A 36 KG, CINTO 3 PONTOS, ASSENTO DE ELEVAÇÃO, REGULÁVEL, SELO INMETRO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 14400, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº275/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3300/2019. 278,00
03/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/968; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 278,00
10/12/2019 Pagamento de Empenho 6745/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 278,00
TOTAL 278,00 278,00 278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.