Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
Número do empenho: | 6750 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 40 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SEGURO VEICULO Modelo: FIAT/DUCATO ENGESIGMIC Placas: IYR 6831 Modelo: 2018 Fabricação: 2018 Fabricante: FIAT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para re | 1.500,00 | 1.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/09/2019 | SEGURO VEICULO Modelo: FIAT/DUCATO ENGESIGMIC Placas: IYR 6831 Modelo: 2018 Fabricação: 2018 Fabricante: FIAT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem Franquial: R$ 5.000,00, CFE. PP Nº40/2019, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº272/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3304/2019. | 1.500,00 | ||
11/10/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.500,00 | ||
23/10/2019 | Pagamento de Empenho 6750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |