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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6754 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 TOALHA ALVEJADA 100 % ALGODÃO, LARGURA APROXIMADA DE 75 CM, COR BRANCA, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº261/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3308/2019. 4,74 948,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 TOALHA ALVEJADA 100 % ALGODÃO, LARGURA APROXIMADA DE 75 CM, COR BRANCA, CFE. PE Nº05/2019, CONTRATO Nº261/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3308/2019. 948,00
08/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/15412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 948,00
28/11/2019 Pagamento de Empenho 6754/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 948,00
TOTAL 948,00 948,00 948,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.