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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6767 Data de lançamento: 18/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO/ REVISAO 375,00 375,00
1.00 SERVIÇO/ HIGIENIZAÇÃO DO A/C 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO/ ARREFECIMENTO 45,00 45,00
1.00 SERVIÇO/ ALINHAM./BALANC. 125,00 125,00
1.00 SERVIÇO/LIMPEZA DE TBI PARA REVISAO DOS 45MIL/KM DO VEICULO PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3322/2019. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2019 SERVIÇO/ REVISAO SERVIÇO/ HIGIENIZAÇÃO DO A/C SERVIÇO/ ARREFECIMENTO SERVIÇO/ ALINHAM./BALANC. SERVIÇO/LIMPEZA DE TBI PARA REVISAO DOS 45MIL/KM DO VEICULO PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3322/2019. 640,00
30/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/21123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 640,00
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 70557 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.