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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6783 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PREGO 25X72 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3335/2019. 11,39 455,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 PREGO 25X72 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3335/2019. 455,60
23/12/2019 Conforme DANFE Nº 2/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 193,63
26/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 193,63
30/12/2019 ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº119/2019-SMOPT, ANEXO -261,97
TOTAL 193,63 193,63 193,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.