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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM, PARA CONSERTO DO PREDIO DO RAIO X EM DECORRENCIA DE FORTES VENTOS OCORRIDOS NO DIA 09/01/2019, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2018, CONTRATO Nº06/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2019. 25,78 360,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM, PARA CONSERTO DO PREDIO DO RAIO X EM DECORRENCIA DE FORTES VENTOS OCORRIDOS NO DIA 09/01/2019, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2018, CONTRATO Nº06/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2019. 360,92
31/01/2019 Conforme DANFE Nº 1/1196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 360,92
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2019 MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327 360,92
TOTAL 360,92 360,92 360,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.