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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7021 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMEPNHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2019. 0,00 2.818,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 EMEPNHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2019. 2.818,25
19/09/2019 LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI 4320/64. 2.818,25
19/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO 219,92
25/09/2019 Pagamento de Empenho 7021/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.598,33
TOTAL 2.818,25 2.818,25 2.818,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO 19/09/2019 219,92 Lançada
TOTAL   219,92