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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053

Dados do Empenho
Número do empenho: 7241 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTROLE ELETRONICO 250,00 250,00
1.00 SENSOR OARA CONSERTO DE GELADEIRA DUPLEX DA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3423/2019. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 CONTROLE ELETRONICO SENSOR OARA CONSERTO DE GELADEIRA DUPLEX DA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3423/2019. 400,00
30/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/26117236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
17/10/2019 Pagamento de Empenho 7241/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.