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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES ANGHINONI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7261 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 NIPEL 2,00 8,00
2.00 EMENDA RÁPIDA 12MM ROSQUEÁVEL, PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3436/2019. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 NIPEL EMENDA RÁPIDA 12MM ROSQUEÁVEL, PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3436/2019. 68,00
15/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/1080; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 68,00
31/10/2019 Pagamento de Empenho 7261/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,00
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.