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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2019, CONTRATO Nº300/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3486/2019. 1.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2019, CONTRATO Nº300/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3486/2019. 3.000,00
14/10/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.000,00
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.000,00
12/11/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.000,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL - 42749 1.000,00
06/12/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.000,00
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL - 42749 1.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.