Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 02/2019.
0,00
127,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 02/2019.
127,92
06/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/335447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
83,93
21/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 739/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
83,93
09/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº U/94096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
43,99
16/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,99
TOTAL
127,92
127,92
127,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.