Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7395 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE RELEVO 3D, COR VERDE ESCURO, 35 ML, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3518/2019. |
4,80 |
14,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE RELEVO 3D, COR VERDE ESCURO, 35 ML, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3518/2019. |
14,40 |
|
|
18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4567; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
14,40 |
|
TOTAL |
14,40 |
14,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
14,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.