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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7396 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 COLA GLITER EMBALAGEM COM 35 GRAMAS COR PINK 2,69 18,83
3.00 FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORREÇÃO INSTANTÂNEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM À 5MM X 6M A 8M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PROD, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3519/2019. 2,52 7,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 COLA GLITER EMBALAGEM COM 35 GRAMAS COR PINK FITA CORRETIVA, TIPO ROLLER/ SPEEDY, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CORREÇÃO INSTANTÂNEA E SECA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, FITA MEDINDO 4,2MM À 5MM X 6M A 8M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PROD, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº292/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3519/2019. 26,39
18/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/4568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 26,39
TOTAL 26,39 26,39 0,00
SALDO A PAGAR 26,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.