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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7413 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3536/2019. 2,38 23,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3536/2019. 23,80
13/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 23,80
28/11/2019 Pagamento de Empenho 7413/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23,80
TOTAL 23,80 23,80 23,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.