Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7515 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PNEU RODOVIARIO 17,5 X 25 16 LONAS, CFE. CONVITE Nº01/2019, CONTRATO Nº311/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3629/2019. |
2.550,00 |
15.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
PNEU RODOVIARIO 17,5 X 25 16 LONAS, CFE. CONVITE Nº01/2019, CONTRATO Nº311/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3629/2019. |
15.300,00 |
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28/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/5957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15.300,00 |
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31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 75145 |
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15.300,00 |
TOTAL |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.