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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7519 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº312/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3633/2019. 494,00 3.952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº312/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3633/2019. 3.952,00
30/10/2019 Conforme DANFE Nº 2/9827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.952,00
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 3.952,00
TOTAL 3.952,00 3.952,00 3.952,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.