Município de O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7566 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9900.00 CAPTOPRIL 50MG 0,04 396,00
450.00 CETOCONAZOL 200MG 0,17 76,41
1200.00 CIPROFOXACINO 500MG - COMPRIMIDO 0,19 225,24
100.00 DEXAMETAZONA CREME 30G 0,98 98,00
1800.00 GINKO BILOBA 80MG/20COMP 0,22 403,02
12000.00 IBUPROFENO 600MG 0,19 2.280,00
50.00 LORATADINA XAROPE 100ML 1MG/ML 2,70 135,00
100.00 METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 GR 4,00 399,99
200.00 NEOMICINA + BACTRACINA POMADA 5MG+250UI 1,25 250,00
990.00 HIDROXICLOROQUINA 400 MG 1,31 1.299,18
200.00 PRIMIDONA 100 MG 0,30 60,66
2250.00 QUETIAPINA 25MG 0,14 312,75
2000.00 OLANZAPINA 5MG 0,19 388,00
3000.00 OLANZAPINA 10MG 0,36 1.077,00
200.00 COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR TUBO 6,20 1.240,00
500.00 ONDANSETRONA 8MG 1,70 850,00
50.00 HALDOL DECANOATO INJ. 70,52MG 4,50 225,00
3000.00 LAMOTRIGINA (LAMITOR) 100MG 0,29 870,00
12000.00 BIPERIDENO 2MG 0,16 1.956,00
800.00 IMIPRAMINA 25 mg 0,26 208,00
3000.00 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE) 100MG 0,61 1.818,00
600.00 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE 25 MG 0,38 228,00
3000.00 CARBAMAZEPINA 400MG 0,48 1.440,00
3000.00 HALOPERIDOL 5MG 0,19 570,00
8000.00 RISPERIDONA 1MG 0,10 824,00
20.00 RISPERIDONA 1 MG/ML - GOTAS 5,38 107,60
20.00 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG 44,00 880,00
3000.00 FINASTERIDA - 5MG 0,25 750,00
8000.00 LEVOTIROXINA 50 MG 0,07 552,00
1800.00 QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO 0,45 810,00
5010.00 ESCITALOPRAM 20 MG 0,45 2.254,50
3000.00 RISPERIDONA 3MG 0,21 621,90
5000.00 VALPROATO DE SODIO 500 MG 0,39 1.965,00
475.00 ACIDO VALPROICO 300MG 0,64 303,05
1020.00 TEOFILINA 200 MG 0,68 693,60
10.00 SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 250 MCG - DISCOS 77,61 776,10
10.00 SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONA 125 MCG - DISCOS 77,61 776,10
500.00 ACIDO VALPROICO 250MG 0,19 94,00
4000.00 METOCLOPRAMIDA 10MG 0,10 381,60
20160.00 OMEPRAZOL 20 mg. 0,05 1.020,10
6048.00 CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3678/2019. 0,27 1.654,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 CAPTOPRIL 50MG CETOCONAZOL 200MG CIPROFOXACINO 500MG - COMPRIMIDO DEXAMETAZONA CREME 30G GINKO BILOBA 80MG/20COMP IBUPROFENO 600MG LORATADINA XAROPE 100ML 1MG/ML METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 GR NEOMICINA + BACTRACINA POMADA 5MG+250UI HIDROXICLOROQUINA 400 MG PRIMIDONA 100 MG QUETIAPINA 25MG OLANZAPINA 5MG OLANZAPINA 10MG COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR TUBO ONDANSETRONA 8MG HALDOL DECANOATO INJ. 70,52MG LAMOTRIGINA (LAMITOR) 100MG BIPERIDENO 2MG IMIPRAMINA 25 mg CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE) 100MG CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE 25 MG CARBAMAZEPINA 400MG HALOPERIDOL 5MG RISPERIDONA 1MG RISPERIDONA 1 MG/ML - GOTAS IBANDRONATO DE SODIO 150 MG FINASTERIDA - 5MG LEVOTIROXINA 50 MG QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO ESCITALOPRAM 20 MG RISPERIDONA 3MG VALPROATO DE SODIO 500 MG ACIDO VALPROICO 300MG TEOFILINA 200 MG SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 250 MCG - DISCOS SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONA 125 MCG - DISCOS ACIDO VALPROICO 250MG METOCLOPRAMIDA 10MG OMEPRAZOL 20 mg. CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3678/2019. 31.269,93
11/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/13314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 31.269,93
23/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7566/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 31.269,93
TOTAL 31.269,93 31.269,93 31.269,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.