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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7574 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOBOMBA ELETRICA SUBMERSA 220W 254,00 254,00
100.00 MANGUEIRA 3/4 DE POLEGADA 0,80 80,00
1.00 CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA C/TAMPA, 1,18X0,93X0,66M, ATENDENDO A NBR. PARA MELHORIAS N ANTIGO PREDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE LAGOA DA TURCA, UTILIZADA PARA RENIOES SOBRE SAUDE E AGRUCULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3686/2019. 219,00 219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 MOTOBOMBA ELETRICA SUBMERSA 220W MANGUEIRA 3/4 DE POLEGADA CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA C/TAMPA, 1,18X0,93X0,66M, ATENDENDO A NBR. PARA MELHORIAS N ANTIGO PREDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE LAGOA DA TURCA, UTILIZADA PARA RENIOES SOBRE SAUDE E AGRUCULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3686/2019. 553,00
12/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/133578; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 553,00
16/12/2019 Pagamento de Empenho 7574/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 553,00
TOTAL 553,00 553,00 553,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.