Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SIFÃO SANFONADO 1,5 M |
19,00 |
19,00 |
1.00 |
CHUVEIRO DE BANHO, MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, 5500W (110/220V), PARA USO PELA MEDICA VETERINARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3692/2019. |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
SIFÃO SANFONADO 1,5 M CHUVEIRO DE BANHO, MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, 5500W (110/220V), PARA USO PELA MEDICA VETERINARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3692/2019. |
78,00 |
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14/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/844; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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78,00 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,00 |
31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,00 |
31/10/2019 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO |
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-78,00 |
TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.