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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7594 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 149,00 149,00
1.00 JOGO DE VELAS 143,00 143,00
1.00 JOGO DE CABO DE VELAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2019. 175,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 JOGO DE PASTILHA DE FREIO JOGO DE VELAS JOGO DE CABO DE VELAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2019. 467,00
16/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26331083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 467,00
31/10/2019 Pagamento de Empenho 7594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 467,00
TOTAL 467,00 467,00 467,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.