Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7594 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO |
149,00 |
149,00 |
1.00 |
JOGO DE VELAS |
143,00 |
143,00 |
1.00 |
JOGO DE CABO DE VELAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2019. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO JOGO DE VELAS JOGO DE CABO DE VELAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2019. |
467,00 |
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16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26331083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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467,00 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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467,00 |
TOTAL |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.