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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8110 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL CARGO/FORD 110,00 110,00
1.00 CORREIA VENTUINHA 8PK 133,54 133,54
4.00 COXIM 42,50 170,00
2.00 PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3810/2019. 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 FILTRO DO COMBUSTIVEL CARGO/FORD CORREIA VENTUINHA 8PK COXIM PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3810/2019. 425,54
28/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/9189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 425,54
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 425,54
TOTAL 425,54 425,54 425,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.