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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8120 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
69.31 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NOS VEICULOS DA SMECDT PLACAS IUO-5265, IWA-6482, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3200, IPN-3214, ISX-0403, ISX-1622, IWM-8276, IWO-6110, IWQ-5D15, IWQ-5572, , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3820/2019. 17,58 1.218,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NOS VEICULOS DA SMECDT PLACAS IUO-5265, IWA-6482, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3200, IPN-3214, ISX-0403, ISX-1622, IWM-8276, IWO-6110, IWQ-5D15, IWQ-5572, , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3820/2019. 1.218,47
31/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.218,47
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 1.218,47
TOTAL 1.218,47 1.218,47 1.218,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.