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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8254 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CINTA PLÁSTICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3922/2019. 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 CINTA PLÁSTICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3922/2019. 4,00
31/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4,00
08/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 4,00
TOTAL 4,00 4,00 4,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.