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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 24/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM 19,60 78,40
6.00 TESOURA CIRURGICA SPENCER 12CM 38,60 231,60
6.00 PINÇA ANATOMICA S/ DENTE 12CM 9,84 59,04
4.00 CUBA REDONDA DE INOX 14,14 56,56
4.00 PINÇA KELLY RETA 14CM 20,69 82,76
1.00 TENTACÂNULA aço inox 14,74 14,74
4.00 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO 10,99 43,96
3.00 TESOURA CIRURGICA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS 45,60 136,80
3.00 PINÇA ANATOMICA C/ DENTE DE RATO 10,47 31,41
6.00 TESOURA CIRURGICA ANATOMICA PEQUENA 17,54 105,24
2.00 TESOURA CIRURGICA METZEMBAUN 18,89 37,78
1.00 CABO DE BISTURI AÇO INOX Nº 10 19,95 19,95
10.00 FIO PARA SUTURA MONONYLON 3.0 27,95 279,50
10.00 FIO PARA SUTURA MONONYLON 5.0, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº330/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3930/2019. 24,80 248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2019 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM TESOURA CIRURGICA SPENCER 12CM PINÇA ANATOMICA S/ DENTE 12CM CUBA REDONDA DE INOX PINÇA KELLY RETA 14CM TENTACÂNULA aço inox ESTETOSCOPIO PEDIATRICO TESOURA CIRURGICA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS PINÇA ANATOMICA C/ DENTE DE RATO TESOURA CIRURGICA ANATOMICA PEQUENA TESOURA CIRURGICA METZEMBAUN CABO DE BISTURI AÇO INOX Nº 10 FIO PARA SUTURA MONONYLON 3.0 FIO PARA SUTURA MONONYLON 5.0, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº330/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3930/2019. 1.425,74
29/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/30068; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.425,74
10/12/2019 Pagamento de Empenho 8274/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.425,74
TOTAL 1.425,74 1.425,74 1.425,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.